====== Úhrady (banky/pokladny) ====== ===== Úhrada faktury bankou/hotově ===== Vytvořte si samostatné druhy úhrad pro jednotlivé banky a vždy dva druhy úhrad pro jednu pokladnu ([[#Obrázek 12.11]]). V tomto číselníku nastavte //Bankovní účet// resp. pokladnu, //Počítadlo// bankovních výpisů resp. podkladních výdajových/příjmových dokladů a případně výchozí účetní operaci. ==Obrázek 12.11== Druhy úhrad | {{./h_druhuhrad.png?606x351|Image h_druhuhrad}} | V číselníku //Bankovních účtů// vyplňte //Banku//, //Číslo účtu//, a případně //Měnu// ([[#Obrázek 12.12]]). ==Obrázek 12.12== Číselník bankovní účtů, pokladny | {{./hbankucty.png?606x307|Image hbankucty}} | ==== Úhrada bankovním převodem ==== Otevřete //Doklady úhrad// v menu //Fakturace -> Úhrady//. Zvolte druh úhrad odpovídající bankovnímu účtu v němž budete vytvářet úhradu, přidejte nový záznam a přepněte na záložku //Položky úhrad// a tlačítkem //Vkládání dle faktur// ([[#Obrázek 12.13]]-1) otevřete okno dokladů ze kterého pak vkládejte požadované doklady do úhrad. V zobrazeném dialogu pak zadejte účetní operaci, datum a částku úhrady ([[#Obrázek 12.13]]-2). ==Obrázek 12.13== Položky úhrady a dialog zadání hodnot | {{./huhradabankapol.png?607x449|Image huhradabankapol}} | ==== Úhrada hotovostního dokladu ==== V OBIS4SQL se uhrazují i hotovostní doklady. Např. u nákupu za hotové si přijatý paragon zavedeme do //Faktur/dokladů// do druhu //Vydaná hotovost//. Zde vyplňte veškeré údaje včetně DPH. U tohoto dokladu zadejte odpovídající //typ úhrady//. Typ úhrady je číselník ([[#Obrázek 12.14]]) ve kterém vyplňte //kód//, //popis// a //druh úhrady +/-//. ==Obrázek 12.14== Typy úhrad | {{./htypuhrad.png?615x345|Image htypuhrad}} | U vytvořeného dokladu pak vyberte v lokálním menu funkci //Rychlá úhrada dokladu podle typu úhrady// a pro vybraný doklad se vytvoří v pokladně (tedy druhu specifikovaném v číselníku //typů úhrad// v polích //druh úhrady +/-//) odpovídající záznam. O tom zda se použije pole + nebo - rozhoduje to, zda se jedná o doklad za hotovost přijatou nebo vydanou. Tyto úhrady hotovostních dokladů se neúčtují. ===== Zápočty úhrad ===== Vytvořte pomocný druh úhrad //Zápočty//. V tomtu pomocném druhu pak vytvořte úhradu a do položek přidejte faktury dle zápočtového listu. Celková cena úhradypak bude nulová, protože se ceny z faktur odečítají. Úhradu zaúčtujte jako zápočet. ([[#Obrázek 12.17]]) ==Obrázek 12.17== Položky pomocné úhrady při zápočtu | {{./hzapocet.png?613x241|Image hzapocet}} | ===== Úhrady dokladů v cizí měně ===== - otevřete si úhrady - zkontrolujte si v založce //Nastavení//, zda máte nastavený //Druh pro dorovnání kurzového rozdílu// - vyberte si požadovaný //Druh úhrad// (s bankovním účtem v cizí měně) - založte si nový //Doklad úhrady// a přepněte se do záložky //Položky úhrad// - tlačítkem //Plus// pro uhrazování dokladů, vyberte požadovaný doklad - v dialogu zadejte //Datum úhrady//, částku systém doplní automaticky z dokladu - můžete případně vyplnit //Kód úč.operace kurz. rozdílu// - klikněte na tlačítko **Úhrada** - okno pro výběr dokladů zavřete Vytvoří se standardní úhrada dokladu a zároveň kurzový rozdíl k datu úhrady a doklad se obarví černě (neuhrazeno=0) {{f_preceneni.png|Přecenění dokladů}}