Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


manual:uhrady

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
manual:uhrady [2008/03/03 12:06] – vytvořeno Karel Petrůmanual:uhrady [2010/01/12 15:17] (aktuální) Libor Kadaník
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Uhrazení dokladu/faktury ======+====== Úhrady (banky/pokladny) ======
  
-Uhrazování dokladů je možné několika způsoby.+===== Úhrada faktury bankou/hotově =====
  
-Jednou z možností je použití funkce //Rychlá úhrada dokladu dle typu úhrady// z //Lokálního menu// ([[#Obrázek 6.23]]-1). Nejprve si vybereme doklad, který chceme uhradit, a poté funkci spustíme. Systém vytvoří novou //Úhradu// a zařadí ji do //Druhu// podle nastavení v //Typu úhrady// ve //Fakturách// ([[#Obrázek 6.23]]-3). Do úhrady se enesou veškeré potřebné informace a uhradí se **celá** částka. Do dokladu v kolonce //Uhrazeno// se doplní uhrazená částka ([[#Obrázek 6.23]]-2) a doklad se obarví černě.+Vytvořte si samostatné druhy úhrad pro jednotlivé banky a vždy dva druhy úhrad pro jednu pokladnu ([[#Obrázek 12.11]]). V tomto číselníku nastavte //Bankovní účet// resp. pokladnu, //Počítadlo// bankovních výpisů resp. podkladních výdajových/příjmových dokladů a případně výchozí účetní operaci.
  
-Pomocí této funkce lze uhradit i více dokladů najednouPožadované doklady si nejprve označíme a poté funkci spustímeSystém vytvoří nový //Doklad úhrady//, který bude mít tolik položek, kolik jsme uhradili dokladů. Jednotlivé doklady se uhradí v **celkové** výši a opět se obarví černě.+==Obrázek 12.11== 
 + Druhy úhrad 
 +| {{./h_druhuhrad.png?606x351|Image h_druhuhrad}} |
  
-==Obrázek 6.23== +V číselníku //Bankovních účtů// vyplňte //Banku//, //Číslo účtu//, a případně //Měnu// ([[#Obrázek 12.12]]).
- Úhrady +
-| {{./f_uhrady.png?630x512|Image f_uhrady}} |+
  
-Další možností jak uhradit doklad je použitím tlačítka //Plus// ([[#Obrázek 6.24]]-1) v záložce //Úhrady// ([[#Obrázek 6.24]]-2). Po kliknutí na toto tlačítko systém vytvoří novou //Úhradu// a uhradí **celkovou** částku ([[#Obrázek 6.24]]-3). Tímto způsobem lze uhradit vždy jen jeden doklad.+==Obrázek 12.12== 
 + Číselník bankovní účtů, pokladny 
 +| {{./hbankucty.png?606x307|Image hbankucty}} |
  
-==Obrázek 6.24== +==== Úhrada bankovním převodem ====
- Úhrady +
-| {{./f_uhrady2.png?683x300|Image f_uhrady2}} |+
  
-Uhrazení dokladu lze provést i v tabulce //Úhrad//, do které se dostaneme z //Hlavního menu// přes //Fakturace -> Úhrady//Nejdříve si vybereme //Druh úhrad// ([[#Obrázek 6.25]]-1) poté si tlačítkem //Plus// ([[#Obrázek 6.25]]-2vytvoříme novou hlavičku úhrady, do které můžeme doplnit //Popis// popřípadě //Partnera//.+Otevřete //Doklady úhrad// menu //Fakturace -> Úhrady//Zvolte druh úhrad odpovídající bankovnímu účtu v němž budete vytvářet úhradu, přidejte nový záznam a přepněte na záložku //Položky úhrad// a tlačítkem //Vkládání dle faktur// ([[#Obrázek 12.13]]-1otevřete okno dokladů ze kterého pak vkládejte požadované doklady do úhrad.
  
-==Obrázek 6.25== +V zobrazeném dialogu pak zadejte účetní operaci, datum a částku úhrady ([[#Obrázek 12.13]]-2).
- Úhrady +
-| {{./f_uhradyuvod.png?611x430|Image f_uhradyuvod}} |+
  
-V záložce //Položky úhrad// ([[#Obrázek 6.26]]) tlačítkem //Plus// ([[#Obrázek 6.26]]-1) vyvoláme tabulku //Dokladů/Faktur//, odkud si vybereme požadovaný doklad a dvojklikem myši nebo tlačítkem //OK// potvrdíme. Objeví se okno ([[#Obrázek 6.27]]), ve kterém si přes tlačítko ([[#Obrázek 6.27]]-1) vybereme //Kód účetní operace// (máme-li licenci na modul //Účetnictví//) a //Datum úhrady// ([[#Obrázek 6.27]]-2). Systém nabídne celkovou //Částku k Úhradě// ([[#Obrázek 6.27]]-3). Když úhrada nebude v plné výši částky dokladu, přepíšeme sem jen část úhrady. Systém doklad přepočítá při další úhradě tohoto dokladu pak nabídne už jen zbytkovou částkuPotvrdíme tlačítkem //OK// ([[#Obrázek 6.27]]-4). Po kliknutí na toto tlačítko systém vytvoří novou //položku úhrady//, do které doplní všechny potřebné informace (datum, částku, číslo dokladu, popis).+==Obrázek 12.13== 
 + Položky úhrady a dialog zadání hodnot 
 +| {{./huhradabankapol.png?607x449|Image huhradabankapol}} |
  
-Chceme-li uhradit další doklad, postup opakujeme. Jestliže ne, okno //Dokladů/Faktur// zavřeme. 
  
-==Obrázek 6.26== +==== Úhrada hotovostního dokladu ====
- Položky úhrad +
-| {{./f_uhradypolozky.png?611x270|Image f_uhradypolozky}} |+
  
-==Obrázek 6.27==+V OBIS4SQL se uhrazují i hotovostní doklady. Např. u nákupu za hotové si přijatý paragon zavedeme do //Faktur/dokladů// do druhu //Vydaná hotovost//. Zde vyplňte veškeré údaje včetně DPH. U tohoto dokladu zadejte odpovídající //typ úhrady//. Typ úhrady je číselník ([[#Obrázek 12.14]]) ve kterém vyplňte //kód//, //popis// a //druh úhrady +/-//.
  
-| {{./f_uhrady1.png?328x198|Image f_uhrady1}} |+==Obrázek 12.14== 
 + Typy úhrad 
 +| {{./htypuhrad.png?615x345|Image htypuhrad}} |
  
 +U vytvořeného dokladu pak vyberte v lokálním menu funkci //Rychlá úhrada dokladu podle typu úhrady// a pro vybraný doklad se vytvoří v pokladně (tedy druhu specifikovaném v číselníku //typů úhrad// v polích //druh úhrady +/-//) odpovídající záznam. O tom zda se použije pole + nebo - rozhoduje to, zda se jedná o doklad za hotovost přijatou nebo vydanou. Tyto úhrady hotovostních dokladů se neúčtují.
 +
 +===== Zápočty úhrad =====
 +
 +Vytvořte pomocný druh úhrad //Zápočty//. V tomtu pomocném druhu pak vytvořte úhradu a do položek přidejte faktury dle zápočtového listu. Celková cena úhradypak bude nulová, protože se ceny z faktur odečítají. Úhradu zaúčtujte jako zápočet. ([[#Obrázek 12.17]])
 +
 +==Obrázek 12.17==
 + Položky pomocné úhrady při zápočtu
 +| {{./hzapocet.png?613x241|Image hzapocet}} |
 +
 +===== Úhrady dokladů v cizí měně =====
 +
 +  - otevřete si úhrady 
 +  - zkontrolujte si v založce //Nastavení//, zda máte nastavený //Druh pro dorovnání kurzového rozdílu//
 +  - vyberte si požadovaný //Druh úhrad// (s bankovním účtem v cizí měně)
 +  - založte si nový //Doklad úhrady// a přepněte se do záložky //Položky úhrad//
 +  - tlačítkem //Plus// pro uhrazování dokladů, vyberte požadovaný doklad
 +  - v dialogu zadejte //Datum úhrady//, částku systém doplní automaticky z dokladu
 +  - můžete případně vyplnit //Kód úč.operace kurz. rozdílu//
 +  - klikněte na tlačítko **Úhrada**
 +  - okno pro výběr dokladů zavřete
 +
 +Vytvoří se standardní úhrada dokladu a zároveň kurzový rozdíl k datu úhrady a doklad se obarví černě (neuhrazeno=0) 
 +
 +{{f_preceneni.png|Přecenění dokladů}}
manual/uhrady.1204546019.txt.gz · Poslední úprava: 2008/03/03 12:06 autor: Karel Petrů